為進(jìn)一步加強(qiáng)礦投集團(tuán)內(nèi)控管理,持續(xù)規(guī)范集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作,近日,集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部開展對(duì)所屬7家子公司2023年度一季度財(cái)務(wù)檢查工作。
本次檢查重點(diǎn)對(duì)子公司資金管理、審批流程管理、費(fèi)用管理、會(huì)計(jì)核算管理等四個(gè)方面開展現(xiàn)場(chǎng)檢查,同時(shí)對(duì)歷次檢查問題整改落實(shí)情況進(jìn)行抽查。
集團(tuán)公司實(shí)施財(cái)務(wù)統(tǒng)籌管理以來,每季度通過開展常態(tài)化財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查,有效提高了各子公司嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理、規(guī)范財(cái)務(wù)核算的意識(shí),提升了日常財(cái)務(wù)管理中的計(jì)劃性、統(tǒng)籌性,有利于助力礦投集團(tuán)健康、規(guī)范、安全發(fā)展。
初審:張騰騰
復(fù)審:梁淑雯
終審:謝志